Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2018 από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Έγκριση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης για το έτος 2018 από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τον Προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης του έτους 2018 ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης, σήμερα Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017, στη διάρκεια της 26ης   Ειδικής Συνεδρίασης.

Ο προϋπολογισμός, συνολικού ύψους 397.000.000€, είναι ισοσκελισμένος και ρεαλιστικός και καταρτίστηκε λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή ύφεση των προηγούμενων ετών, τις ειδικές οδηγίες των αρμόδιων Υπουργείων Οικονομικών και Εσωτερικών, σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμος οφείλει να μειώσει τις δαπάνες λειτουργίας και επενδύσεων του, και με γνώμονα την υποστήριξη των οικονομικά αδύναμων πολιτών, την ενίσχυση των κοινωνικών δράσεων και πρωτοβουλιών καθώς και την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.

Ο προϋπολογισμός του 2018 παρουσιάζει αύξηση κατά 17.600.000,00€ σε ποσοστό 4,64% σε σχέση με τον εγκεκριμένο αρχικό προϋπολογισμό του 2017 (ύψους 379.400.000€).

Η αύξηση αυτή παρουσιάζεται αναλυτικά στον ακόλουθο πίνακα ανά κατηγορία εσόδου:

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017 & 2018
ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΣΟΔΑ 2017 ΕΣΟΔΑ 2018 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
Τακτικά έσοδα (0) 130.769.242,55 132.903.961,46 1,63% 2.134.718,91
Έκτακτα έσοδα (1) 20.615.837,41 22.511.225,14 9,19% 1.895.387,73
Έσοδα παρελθόντων ετών βεβαιωμένα για πρώτη φορά (2) 14.829.416,49 14.748.795,06 -0,54% -80.621,43
Εισπράξεις από Διάφορες απαιτήσεις και ΠΟΕ (3) 141.033.826,23 146.695.558,94 4,01% 5.661.732,71
Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (4) 36.526.929,77 36.957.012,55 1,18% 430.082,78
Χρηματικό υπόλοιπο (5) 35.624.747,55 43.183.446,85 21,22% 7.558.699,30
ΣΥΝΟΛΟ 379.400.000,00 397.000.000,00 4,64% 17.600.000,00

Αντίστοιχα, παρουσιάζεται μείωση σε ποσοστό 8,57% (ύψους 434.204.758,51€)  σε σχέση με τον διαμορφωθέντα κατά την 31η Αυγούστου 2017 προϋπολογισμό, κατόπιν πέντε αναμορφώσεων, όπως αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

  ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31-8-2017 ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2018
ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 2017            (31-8-2017) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ 2018 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
0 169.340.089,75 132.903.961,46 -21,52% -36.436.128,29
1 24.699.121,52 22.511.225,14 -8,86% -2.187.896,38
2 16.212.330,11 14.748.795,06 -9,03% -1.463.535,05
3 141.758.784,38 146.695.558,94 3,48% 4.936.774,56
4 37.003.939,77 36.957.012,55 -0,13% -46.927,22
5 45.190.492,98 43.183.446,85 -4,44% -2.007.046,13
ΣΥΝΟΛΟ 434.204.758,51 397.000.000,00 -8,57% -37.204.758,51

Η Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Άννα Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου, επισήμανε ότι τα οικονομικά των Δήμων βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο καθώς η οικονομική κρίση που περνά η χώρα, μας οδηγεί στην αποδυνάμωση της άσκησης των βασικών τους αρμοδιοτήτων και της κάλυψης των υποχρεωτικών τους δαπανών και τόνισε: «Μέσα σ’ αυτό το δύσκολο πλαίσιο και την υπάρχουσα αρνητική συγκυρία καλείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση να σηκώσει ένα πολύ μεγάλο βάρος στα ζητήματα κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής συνοχής. Τα κυριότερα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού είναι οι περικοπές θεσμοθετημένων πόρων από την Κεντρική Διοίκηση, η μη απόδοση των πόρων που αναγράφονται στο νόμο του Καλλικράτη (λ.χ. από φορολογία), η κάλυψη οριζόντιων πολιτικών από τους ΚΑΠ (φύλαξη και λειτουργικά σχολείων, ΚΕΠ) και κατά συνέπεια η αύξηση του λειτουργικού κόστους, οι μειωμένοι πόροι από το ΕΣΠΑ, η μη κατάρτιση Ειδικού Αναπτυξιακού προγράμματος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλα πολλά«

»Μέσα σ’ αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες για την Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες καλούμαστε να συντάξουμε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 του Δήμου μας. Και με αυτά τα δεδομένα επιλέξαμε να δώσουμε βαρύτητα στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής, σε δράσεις που θα ανακουφίσουν τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες μας και θα συμβάλουν στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και στη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη μέσα από μικρής κλίμακας σημαντικές παρεμβάσεις ή μεγαλύτερης εμβέλειας καινοτόμα έργα, όπως το νέο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης, που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στην πόλη» δήλωσε η Αντιδήμαρχος.

Αναφερόμενη στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης, η ίδια επισήμανε ότι, αυξήθηκε κατά 8%, αγγίζοντας το ποσό των 22.000.000€ το 2018, αποτυπώνοντας παράλληλα τη βούληση της διοίκησης για συνεχή βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και των υποδομών του.

Η Άννα Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου, παρουσίασε στη συνέχεια το Σχέδιο του Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων για το οικονομικό έτος 2018, για το οποίο εξήγησε ότι διαμορφώθηκε με βάση και τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που εξασφάλισε η Διοίκηση του Δήμου, όπως η ένταξη σε ρύθμιση του ΥΠ.ΕΣ. για την αποπληρωμή οφειλών και μειώσεων προστίμων του ΙΚΑ που προέκυψαν από τη γνωστή υπόθεση της υπεξαίρεσης, η  άρση των μέτρων διασφάλισης εις βάρος του Δήμου από τη Δ΄ ΔΟΥ και η αναχρηματοδότηση των δανείων του Δήμου με πολύ χαμηλότερο επιτόκιο, και επιμήκυνση του χρόνου εξόφλησής τους, που είχαν ληφθεί κατά το παρελθόν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Επιπλέον, παρουσιάζοντας αναλυτικά επιμέρους στοιχεία του Προϋπολογισμού, η Αντιδήμαρχος προχώρησε στις ακόλουθες επισημάνσεις:

Ο τομέας της Κοινωνικής Πολιτικής, ως ξεχωριστό σκέλος των υπηρεσιών του Δήμου, ενισχύθηκε κατά 6,42% και έφθασε στα  45.100.000€ με την ενίσχυση των δομών στήριξης και φιλοξενίας προσφύγων μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος REACT, το οποίο θα συνεχίσει τη δράση του και για το 2018, όπως επίσης και την ενίσχυση των κοινωνικών προγραμμάτων σίτισης, περίθαλψης και στήριξης των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, του Κοινωνικού Παντοπωλείου, του Κοινωνικού Φαρμακείου, των Κοινωνικών Ιατρείων στην Τριανδρία, με παράλληλο δείγμα ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής, τη μείωση των δημοτικών  τελών κατά 5% και των τελών κοιμητηρίων κατά 15%, στις οποίες προβαίνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για το 2018. Επίσης, ο τομέας Πολιτισμού και Τουρισμού παραμένει στα περυσινά επίπεδα.

Όσον αφορά στην επιχορήγηση των Δήμων που προέρχονται από τους Κεντρικούς  Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) η  αρμόδια Αντιδήμαρχος διευκρίνισε ότι έχουν υποστεί μείωση της τάξης του 40%. Συγκεκριμένα, από το 2011 με επιχορήγηση στα 58.429.072€, οι πόροι σταδιακά μειώθηκαν στο ποσό των 34.163752€ έως και το οικονομικό έτος 2016, ενώ  το 2017  παρέμεινε στο ίδιο επίπεδο.

Καταλήγοντας, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών υπογράμμισε: «Ο Προϋπολογισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2018 παραμένει υγιής, προφανώς ισοσκελισμένος με ικανά και επαρκή χρηματικά διαθέσιμα, δίνοντας βάρος στην κοινωνική πολιτική και στα τεχνικά έργα με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη».

Τα βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού, που παρουσιάζει μείωση κατά  8,57% για το οικονομικό έτος 2018, σε σύγκριση με τα διαμορφωθέντα ποσά του προϋπολογισμού του 2017, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στις 31 Αυγούστου 2017, παρουσιάζουν τις ακόλουθες μεταβολές:

Όσον αφορά στα έσοδα:

  • Τα τακτικά έσοδα μειώνονται σε ποσοστό 21,50% που προκύπτει από μεταβίβαση της πληρωμής δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων στους διοικητικά υποστηριζόμενους δήμους από τη μείωση των τελών κοιμητηρίων, την μη εγγραφή ποσού που αφορά τέλη διαφήμισης και στο 15% του ΤΑΠ
  • Τα έκτακτα έσοδα μειώνονται σε ποσοστό 6,65%, ως αποτέλεσμα αυξομειώσεων που προκύπτουν από, την εγγραφή μόνο του ανείσπρακτου μέρους του προγράμματος επιχορήγησης του ΥΠΕΣ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, την αύξηση του προγράμματος επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ για την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών και τη μείωση των προστίμων από παράνομη στάθμευση
  • Τα έσοδα παρελθόντων ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά μειώνονται κατά 9,03%, ποσοστό που προκύπτει από την αντίστοιχη μείωση, παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ), των τελών καθαριότητας και φωτισμού, των εσόδων από φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τελών και προστίμων κοινοχρήστων χώρων, ενώ αυξήθηκαν τα έσοδα από το τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) ΠΟΕ.
  • Οι εισπράξεις από δάνεια και οι απαιτήσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη αυξάνονται σε ποσοστό 3,48% εξαιτίας της αύξησης των εισπράξεων από δάνεια της ΕΤΕπ για έργα υποδομών, στη μείωση των εισπράξεων από δάνεια της Τράπεζας Πειραιώς για τον εκσυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού και στην αύξηση των εισπρακτέων υπολοίπων από βεβαιωμένα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών
  • Οι εισπράξεις υπέρ του δημοσίου και τρίτων και οι επιστροφές χρημάτων διατηρούνται στα ίδια με τα περσινά επίπεδα
  • Το χρηματικό υπόλοιπο παρουσιάζει μείωση σε ποσοστό 4,44%, η οποία κατά κύριο λόγο οφείλεται στη μείωση του προβλεπόμενου υπολοίπου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), από το ΕΣΠΑ, από τα έκτακτα έσοδα για τη γενικότερη κάλυψη δαπανών του Δήμου και στην αύξηση από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών.

Όσον αφορά στα έξοδα:

  • Οι αποδοχές του προσωπικού και των αντίστοιχων εισφορών στα ταμεία μειώνονται σε ποσοστό 5,9%, λόγω της μείωσης του κόστους μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων και της μεταφοράς δαπάνης μισθοδοσίας των Παιδικών Σταθμών στις δαπάνες του προγράμματος ΕΣΠΑ
  • Οι αποδοχές όλων των υπαλλήλων σε σχέση με υπερωρίες, νυχτερινά και εξαιρέσιμα αυξάνονται κατά 82.000€ περίπου, αύξηση η οποία αποτυπώνεται στις ανταποδοτικές και στις τεχνικές υπηρεσίες
  • Μειώνονται κατά 5% οι λοιπές ελαστικές δαπάνες
  • Οι λειτουργικές δαπάνες χρήσης μειώνονται σε ποσοστό 20%, κυρίως εξαιτίας της μείωσης των προνοιακών επιδομάτων
  • Οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώνονται στα 44.934.249,06€ και αναλυτικά: α) 17.342.361,67€ για απαλλοτριώσεις και προμήθεια παγίων (αύξηση 38,4%) β) 22.009.949,25€, τεχνικό πρόγραμμα αύξηση 8% και γ) 5.581.938,14€ πρόγραμμα ΕΣΠΑ παιδικών σταθμών

Στους πίνακες που ακολουθούν αποτυπώνονται αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το 2018:

ΕΣΟΔΑ

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 2017ως 31-08-2017 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 2017ως 31-08-2017 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-ΣΘΕΝΤΑ 2018
0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 169.340.089,75 105.628.477,45 163.000.849,25 132.903.961,46
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 24.699.121,52 10.401.003,45 19.379.898,39 22.511.225,14
2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 16.212.330,11 16.694.719,83 12.796.410,70 14.748.795,06
3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 141.758.784,38 141.035.332,43 3.427.398,62 146.695.558,94
4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 37.003.939,77 22.005.744,47 33.423.185,03 36.957.012,55
5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 45.190.492,98 45.190.492,98 45.190.492,98 43.183.446,85
  ΣΥΝΟΛΟ 434.204.758,51 340.955.770,61 277.218.234,97 397.000.000,00

ΕΞΟΔΑ

ΚΩΔ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ 2017ως 31-08-2017 ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ 2017ως 31-08-17 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙ-ΣΘΕΝΤΑ 2018
6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 213.670.425,77 123.463.730,10 191.084.943,36 170.828.765,61
7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 35.680.951,23 3.004.552,47 3.701.247,67 44.934.249,06
8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε  ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 183.852.739,29 28.025.814,75 39.248.597,09 181.088.199,10
9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.000.642,22 0,00 0,00 148.786,23
  ΣΥΝΟΛΟ 434.204.758,51 154.494.097,32 234.034.788,12 397.000.000,00

Το συνολικό ποσό των μεταβιβαζομένων κονδυλίων του προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων κατά το έτος 2018 παρουσιάζει αύξηση κατά 3.893.750,73€ (ποσοστό 1,88% σε σχέση με το 2017), ενώ με βάση τα αρχικά προϋπολογισθέντα ποσά, αφαιρουμένων των μεταβιβαζόμενων κονδυλίων που αντιστοιχίζονται ισόποσα στο σκέλος εσόδων και εξόδων (όπως προνοιακά επιδόματα, ΚΑΠ, κληροδοτήματα, αποδόσεις κρατήσεων, προβλέψεις μη είσπραξης) το σύνολο του προϋπολογισμού του 2018 εμφανίζει ποσοστό αύξησης 7,96%, ποσού  13.706.249,27€ σε σχέση με το 2017, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2017 & 2018 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ  ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ (ισόποσα αντιστοιχισμένα στο σκέλος των εσόδων και εξόδων) 2018 2017 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 207.870,48 207.870,48 0,00%
ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 623.444,04 623.444,04 0,00%
ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2.438.080,00 2.438.080,00 0,00%
ΚΑΠ ΓΙΑ ΟΒΡΕΠΟΜ 1.221.181,92 1.221.181,92 0,00%
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΑ 33.805.125,21 32.359.051,39 4,47%
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 232.824,15 199.708,32 16,58%
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 33.703.012,55 33.256.729,77 1,34%
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ 138.876.737,89 136.908.459,59 1,44%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 211.108.276,24 207.214.525,51 1,88%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 397.000.000,00 379.400.000,00 4,64%
ΚΑΘΑΡΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 185.891.723,76 172.185.474,49 7,96%

Το συνολικό ποσό των μεταβιβαζομένων κονδυλίων του προϋπολογισμού  εσόδων – εξόδων κατά το έτος 2018 παρουσιάζει αύξηση κατά 3.893.750,73€ (ποσοστό 1,88% σε σχέση με το 2017), ενώ με βάση τα αρχικά προϋπολογισθέντα ποσά, αφαιρουμένων των μεταβιβαζόμενων κονδυλίων που αντιστοιχίζονται ισόποσα στο σκέλος εσόδων και εξόδων (όπως προνοιακά επιδόματα, ΚΑΠ, κληροδοτήματα, αποδόσεις κρατήσεων, προβλέψεις μη είσπραξης) το σύνολο του προϋπολογισμού του 2018 εμφανίζει ποσοστό αύξησης 7,96%, ποσού  13.706.249,27€ σε σχέση με το 2017, όπως αποτυπώνεται στον πίνακα:

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2017 & 2018 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΑ  ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ (ισόποσα αντιστοιχισμένα στο σκέλος των εσόδων και εξόδων) 2018 2017 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 207.870,48 207.870,48 0,00%
ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 623.444,04 623.444,04 0,00%
ΚΑΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2.438.080,00 2.438.080,00 0,00%
ΚΑΠ ΓΙΑ ΟΒΡΕΠΟΜ 1.221.181,92 1.221.181,92 0,00%
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΑ 33.805.125,21 32.359.051,39 4,47%
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 232.824,15 199.708,32 16,58%
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 33.703.012,55 33.256.729,77 1,34%
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ 138.876.737,89 136.908.459,59 1,44%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 211.108.276,24 207.214.525,51 1,88%
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 397.000.000,00 379.400.000,00 4,64%
ΚΑΘΑΡΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 185.891.723,76 172.185.474,49 7,96%

Αντίθετα, το ποσό του καθαρού προϋπολογισμού του έτους 2018, αφαιρουμένων των μεταβιβαζομένων κονδυλίων και των εσόδων από χρηματοδοτήσεις, επιχορηγήσεις, δάνεια για επενδύσεις και ανταποδοτικά ίδια έσοδα, τα οποία επίσης αντιστοιχίζονται ισόποσα στο σκέλος των εσόδων και εξόδων, παρουσιάζουν μείωση κατά 13,73% σε σχέση με το 2017.

Αναλυτικά:

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΤΟΥΣ 2017 & 2018
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ 2018 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ 2017 ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ – ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ      
ΣΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑ 4.266.319,82 3.771.387,87 13,12%
ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 900.360,23 1.086.000,00 -17,09%
ΣΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 455.264,62 344.401,11 32,19%
ΘΗΣΕΑΣ 1.392.390,26 1.249.996,52 11,39%
ΕΣΠΑ 5.827.938,14 2.648.627,49 120,04%
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 4.442.214,74 4.401.345,43 0,93%
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 3.572.692,25 2.991.968,02 19,41%
ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 2.185.672,16 2.185.672,16 0,00%
Π.Κ.Μ. – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 200.000,00 200.000,00 0,00%
JESSICA 415.794,59 1.278.819,29 -67,49%
ΕΤΕπ 5.001.344,43 0,00 100,00%
ΥΠ.ΕΡΓΑΣΙΑΣ,ΥΠΕΣ ΓΙΑ Τ.Π,ΜΑΚ-ΘΡΑΚ 29.166,35 50.000,00 -41,67%
ΤΠ&Δ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ 260.942,00 0,00 100,00%
ΟΑΕΔ-ΑΣΦ.ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ 2.400.000,00 1.000.000,00 140,00%
ΣΥΝΟΛΟ 31.350.099,59 21.208.217,89 47,82%
 
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ – ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΔΕΠΑ 1.197.361,93 760.000,00 57,55%
ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 4.607.309,19 181.380,42 2440,14%
ΤΑΠ (50%) 4.568.292,77 2.907.947,62 57,10%
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 8.352.956,52 6.675.976,92 25,12%
ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΦΩΤΙΣΜΟΥ 63.000.000,00 57.375.000,00 9,80%
ΣΥΝΟΛΟ 81.725.920,41 67.900.304,96 20,36%
 
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΆ ΤΑ ΠΟΕ 138.876.737,89 136.908.459,59 1,44%
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 33.703.012,55 33.256.729,77 1,34%
ΛΟΙΠΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΜΕΝΑ 72.648,79 290.683,96 -75,01%
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ 232.824,15 199.708,32 16,58%
ΣΥΝΟΛΟ 172.885.223,38 170.655.581,64 1,31%
       
ΚΑΠ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 84.409,96 95.866,72 -11,95%
ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ 207.870,48 207.870,48 0,00%
ΚΑΠ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 623.444,04 623.444,04 0,00%
ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2.438.080,00 2.438.080,00 0,00%
ΚΑΠ ΓΙΑ ΟΒΡΕΠΟΜ 1.221.181,92 1.221.181,92 0,00%
ΚΑΠ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ-ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΦΚΑ 891.987,24 0,00 100,00%
ΥΠΕΣ-ΕΠΙΧΟΡ. ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 386.940,46 0,00 100,00%
ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 33.805.125,21 32.309.051,39 4,63%
ΣΥΝΟΛΟ 39.659.039,31 36.895.494,55 7,49%
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΜΕΝΩΝ                   ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 325.620.282,69 296.659.599,04 9,76%
ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 397.000.000,00 379.400.000,00 4,64%
ΚΑΘΑΡΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 71.379.717,31 82.740.400,96 -13,73%

Συνέχεια ανάγνωσης

πανελληνιος συλλογος ιαματικων πηγων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλούνται  τα μέλη του Δ.Σ. και τα προεδρεία των επιτροπών όπως παραστούν στην τελευταία και ιστορική  συνεδρίαση του 2017 του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας την Τρίτη 19.12..2017 σε αίθουσα του ξενοδοχείου Μακεδονια Παλλάς και  ώρα  6.30 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ΟΝ  Τελευταία μας συνεδρίαση του 2017 και ελεύθερη  συζήτηση για την δραστηριότητα του συλλόγου μας και στόχοι του 2018 Συνέχεια ανάγνωσης

TI LEEI TO PROEDRIKO DIATAGMA GIA TO ELLINIKO

Επειτα από μήνες εμπλοκής και αφού ουκ ολίγες φορές κινδύνεψε να τιναχθεί στον αέρα λόγω των εμμονών του ΚΑΣ και της «υψοφοβίας» του υπ. Πολιτισμού, το Ελληνικό φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία.

Τα αρχαιολογικά ζητήματα και τα ύψη των κτιρίων στην έκταση των 6.008 στρεμμάτων του πρώην αεροδρομίου δεν δείχνουν να αποτελούν πλέον εμπόδιο. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι το Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) που θα περιγράφει τις χρήσεις γης, το τι θα γίνει και που, και με ποιους όρους δόμησης, δηλαδή το master plan του Ελληνικού, βρίσκεται κοντά στη τελική έγκριση με ελάχιστες τροποποιήσεις σε σχέση με το αρχικό σχέδιο, όπως προκύπτει από το κείμενο.

Τουλάχιστον αυτό συνάγεται από τη χθεσινή συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι γενικοί γραμματείες των εμπλεκόμενων υπουργείων, μεταξύ των οποίων και η κ. Μ.Βλαζάκη από το Πολιτισμού.

Το καυτό θέμα του ύψους των έξι ουρανοξυστών του Ελληνικού, 200 μέτρων έκαστος, για τους οποίους η υπ. Πολιτισμού Λ.Κονιόρδου είχε πρόσφατα κάνει πίσω, δηλώνοντας ότι η προτροπή της να επεξεταστούν, δεν είναι δεσμευτική, φαίνεται τελικά ότι ξεπερνιέται.

Τόσο στη χθεσινή συνεδρίαση, όσο και σε εκείνη της Δευτέρας, κανένα από τα έντεκα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης, δεν απαίτησε να συμπεριληφθεί στο Προεδρικό Διάταγμα η προ μηνών εισήγηση του ΚΑΣ. Προστέθηκε μόνο η υποχρέωση που ούτως ή άλλως προβλέπονταν από την τροποποιητική σύμβαση του 2016, μια έκταση 300 στρεμμάτων να διατεθεί στο Δημόσιο για λόγους κοινωνικής ανταποδοτικότητας ( π.χ. για μεταφορά στο πρώην αεροδρόμιο, εγκαταστάσεων κοινωφελών χρήσεων από όμορους Δήμους και περιοχές του Λεκανοπεδίου ώστε στη θέση τους να δημιουργηθούν πνεύμονες πρασίνου).

Εάν και στις επόμενες συνεδριάσεις δεν υπάρξουν εκπλήξεις, τότε το ΠΔ για την έγκριση του «Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά», θα πάρει το δρόμο για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο και θα κληθεί να δώσει το αμετάκλητο «πράσινο φως» για την έναρξη της επένδυσης. Οχι δεν θα είναι το τέλος του δρόμου (εκρεμμεί ακόμη η απομάκρυνση από την έκταση φορέων, όπως το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, η προκήρυξη του διαγωνισμού για το καζίνο, κλπ), αλλά σίγουρα θα πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα.

Στο σχέδιο πάντως του Προεδρικού Διατάγματος του Ελληνικού περιλαμβάνονται κανονικά οι έξι ουρανοξύστες των 200 μέτρων, και τα υψηλά κτίρια ύψους 50 και 70 μέτρων, για τα οποία τόσος θόρυβος είχε γίνει τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με το σχέδιο, το έργο χωρίζεται αρχικά σε δύο γενικές περιοχές, το «τέως αεροδρόμιο», και το «παράκτιο μέτωπο», κάθε μία εκ των οποίων, «σπάει» σε πολλές μικρότερες «γειτονιές», που συνολικά φτάνουν τις 11, με διαφορετικές μεταξύ τους χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης. Εξ αυτών των 11 επιμέρους γειτονιών, οι 6 είναι κυρίως περιοχές κατοικίας.

Το τέως αεροδρόμιο και το παράκτιο μέτωπο

Η μεγαλύτερη από τις δύο γενικές περιοχές, είναι το «τέως αεροδρόμιο», έκτασης 5.249.873,49 τ.μ. που περιλαμβάνει την έκταση του πρώην αεροδρομίου, και απαρτίζεται από έξι περιοχές προς πολεοδόμηση, μια ζώνη ανάπτυξης και το Μητροπολιτικό Πάρκο. Κάθε μια από αυτές τις επιμέρους περιοχές έχει πάρει και διαφορετική ονομασία : «Γειτονιά τέως Ολυμπιακής Αεροπορίας», «Δυτική Γειτονιά του Πάρκου», «Ανατολική Γειτονιά του Πάρκου», «Γειτονιά Επιχειρηματικού Κέντρου Λεωφόρου Βουλιαγμένης», «Γειτονιά του Λόφου», «Γειτονιά των Τραχώνων», «Γειτονιά Τουρισμού-Αναψυχής και Επιχειρηματικού Πάρκου», και Μητροπολιτικό Πάρκο.

Η δεύτερη γενική περιοχή είναι αυτή του «παράκτιου μετώπου» που ανέρχεται σε 758.203 τ.μ., περιλαμβάνει την έκταση του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου Ιστιοπλοίας Αγίου Κοσμά, και την έκταση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας, και «σπάει» σε μια περιοχή προς πολεοδόμηση και δύο ζώνες ανάπτυξης. Αθροιστικά μιλάμε για 6.008.076,49 τ.μ. (6.008 στρ). Εδω έχουμε την «Γειτονιά Παραλίας Αγίου Κοσμά», την «Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά», και την «Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά».

Γειτονιά τέως Ολυμπιακής Αεροπορίας

Εχει ως κυρίαρχη χρήση τη κατοικία, σε ποσοστό όχι κάτω του 60% της επιτρεπόμενης δόμησης. Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλίνες και ξενώνες μπορούν να καλύπτουν το υπόλοιπο 20%, εμπορικά καταστήματα το 10% (με εξαίρεση υπεραγορές και πολυκαταστήματα), και εστιατόρια-αναψυκτήρια το εναπομέιναν 10%. Επιφάνειας 321.474,73 τ.μ, η συγκεκριμένη γειτονιά μπορεί να καλυφθεί μόνο κατά 40%, αφού κατ’ ελάχιστον το 50% πρέπει να είναι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Σαν μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης έχει οριστεί το 0,72. Κατ’ εξαίρεση του οικοδομικού κανονισμού επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων ύψους μέχρι 70 μέτρων.

Δυτική Γειτονιά του Πάρκου

Σήμα κατατεθέν της, ότι θα φιλοξενεί έναν από τους έξι ουρανοξύστες του Ελληνικού, μέγιστου ύψους 200 μέτρων. Το κτίριο θα αφορά σε μεγάλο βαθμό κατοικίες (promenade residential tower), με τους ορόφους να έχουν το ελάχιστο δυνατό βάθος και μεγάλα ανοίγματα, προκειμένου να μην περιορίζεται η θέα στο Μητροπολιτικό Πάρκο και στη θάλασσα.

Χωροθετημένος στην κατάληξη του διαδρόμου περιπάτου (που συνδέει τη Λεωφόρο Ποσειδώνος με τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης), ο ουρανοξύστης θα βρίσκεται πολύ κοντά στον οδικό άξονα που διατρέχει το Πάρκο και συνδέει τις δυτικές με τις ανατολικές γειτονιές. Φιλοδοξεί επομένως να λειτουργεί ως σημείο προσανατολισμού για όσους χρησιμοποιούν το Πάρκο και επιθυμούν να μετακινηθούν προς το παράκτιο μέτωπο και αντίστροφα.

Πέραν του ουρανοξύστη, η κυρίαρχη χρήση της γειτονιάς είναι η κατοικία, σε ποσοστό όχι μικρότερο του 60% της συνολικής δόμησης. Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλίνες και ξενώνες, εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση υπεραγορές και πολυκαταστήματα), και γραφεία-τράπεζες-κοινωφελείς οργανισμοί, μπορούν να καλύπτουν από 10%, ενώ εστιατόρια-αναψυκτήρια το 5%. Επιτρέπεται όπως και στην προηγούμενη περιοχή, η ανέγερση κτιρίων ύψους 70 μέτρων. Η δυτική γειτονιά του πάρκου έχει έκταση 555.914 τ.μ, της οποίας μπορεί να καλυφθεί μόνο το 40%, ενώ τουλάχιστον το 50% πρέπει να είναι κοινόχρηστοι χώροι. Οσο για τον ανώτατο συντελεστή δόμησης ορίζεται στο 0,75.

Ανατολική Γειτονιά του Πάρκου

Τεσσερις χρήσεις προβλέπονται σε αυτή τη γειτονιά, και συγκεκριμένα κατοικία (τουλάχιστον 70% της δόμησης), εμπορικά καταστήματα (10%), γραφεία-τράπεζες-κοινωφελείς οργανισμοί (10%), και εστιατόρια-αναψυκτήρια (20%). Επιφάνεια της γειτονιάς είναι τα 318.007 τ.μ, της οποίας μπορεί να καλυφθεί το 40%, ενώ τουλάχιστον το 50% προορίζεται για κοινόχρηστους χώρους. Κατ’ εξάιρεση του οικοδομικού κανονισμού μπορούν να ανεγερθούν κτίρια ύψους ως 50 μέτρα, ενώ ο μέγιστος συντελεστής δόμησης είναι το 0,72.

Γειτονιά Επιχειρηματικού Κέντρου Λεωφόρου Βουλιαγμένης

Δύο ουρανοξύστες, ένα κτίριο γραφείων (office tower) και ένα ξενοδοχείο (hotel tower), φιλοξενούνται στη συγκεκριμένη γειτονιά, συνολικής επιφάνειας 775.284 τ.μ. Αρχιτεκτονικά τα δύο κτίρια σηματοδοτούν την «πύλη εισόδου» προς το Μητροπολιτικό Πάρκο. Λειτουργικά τα δύο κτίρια συνδυάζονται μεταξύ τους. Εν προκειμένω το ξενοδοχείο 4 αστέρων στοχεύει να «τραβήξει» πελάτες τόσο από τις εκδηλώσεις που θα φιλοξενούνται στο Πάρκο, όσο και από τον επαγγελματικό τουρισμό, που θα προκαλέσει το «συγγενές» κτίριο γραφείων, όπως και το σύνολο των επιχειρήσεων που θα φιλοξενηθούν στην περιοχή. Στη γειτονιά, που θα έχει κάλυψη το πολύ 40%, και κοινόχρηστους χώρους τουλάχιστον 50%, επιτρέπονται οι χρήσεις της κατηγορίας «πολεοδομικό κέντρο», όπως εμπορικό κέντρο, ενώ λογικά οι κατοικίες περιορίζονται (τουλάχιστον 10% της συνολικής δόμησης). Οσο για το μέγιστο επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης, είναι το 0,89.

Γειτονιά του Λόφου

Επιφάνειας 379.744 τ.μ. αυτή η γειτονιά είναι μια ακόμη περιοχή κυρίως κατοικίας, η οποία πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 60% της δόμησης, με τις υπόλοιπες χρήσεις να «σπάνε» σε ξενοδοχεία έως 100 κλίνες (10%), εστιατόρια-αναψυκτήρια (20%), εμπορικά καταστήματα (15%), και γραφεία-τράπεζες-κοινωφελείς οργανισμοί (15%). Στο τμήμα της περιοχής που βλέπει στο Μητροπολιτικό Πάρκο επιτρέπονται κτίρια έως 50 μέτρα. Οπως και στις υπόλοιπες περιοχές, έτσι και σε αυτήν η κάλυψη δεν μπορεί να ξεπερνά το 40%, και οι κοινόχρηστοι χώροι πρέπει να είναι τουλάχιστον το 50%. Ο μέγιστος συντελεστής δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,43.

Γειτονιά των Τραχώνων

Αλλη μια περιοχή κατοικίας είναι οι Τράχωνες. Τα ποσοστά της κατοικίας δεν μπορεί να είναι μικρότερα του 70%, με ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα (εκτός από υπεραγορές-πολυκαταστήματα), γραφεία-τράπεζες-κοινωφελείς οργανισμοί, και εστιατόρια-αναψυκτήρια, να καλύπτουν από 10% η κάθε κατηγορία. Επιτρέπεται η κατασκευή κτιρίων έως 50 μέτρα, ο μέγιστος συντελεστής δόμησης είναι 0,61, και από τα 264.735 τ.μ. επιτρέπεται να καλυφθεί μόνο το 40%, αφού τουλάχιστον το 50% είναι κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι.

Γειτονιά Τουρισμού -Αναψυχής-Επιχειρηματικού Πάρκου

Στην περιοχή χωροθετείται ο ουρανοξύστης που θα φιλοξενήσει το θέρετρο 5 αστέρων, το οποίο θα περιλαμβάνει καζίνο και συνεδριακό κέντρο. Μια πεζογέφυρα θα συνδέει την περιοχή του πρώην αεροδρομίου με το παράκτιο μέτωπο.

Ρόλος του παραπάνω συγκροτήματος είναι να αποτελέσει προορισμό παγκόσμιου βεληνεκούς, ενισχύοντας την επισκεψιμότητα όλου του Ελληνικού, άρα αναμένεται ότι η αρχιτεκτονική του σχεδίαση θα είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Ο ουρανοξύστης θα βρίσκεται σε άμεση επαφή με χώρους πρασίνου, ενώ θα επικοινωνεί με τη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά. Επιφάνειας 634.145 τ.μ η συγκεκριμένη γειτονιά, δεν μπορεί να έχει κάλυψη άνω του 30%, και μέγιστο συντελεστή το 0,40. Ειδικά για τη χρήση καζίνο, η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη δεν μπορεί να ξεπερνά τα 15.000 τ.μ.

Μητροπολιτικό Πάρκο

Επιφάνειας 2.000.569 τ.μ, με χρήσεις αναψυχής, ελεύθερων χώρων, αθλητισμού, πολιτισμού, θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης (το Hyde Park στο Λονδίνο έχει έκταση 2.530 στρέμματα, και το Park de la Villete στο Παρίσι, 550 στρέμματα). Σίγουρα θα πρόκειται για μακράν το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, με το Πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» να έχει έκταση 1.200 στρέμματα, το Αλσος Συγγρού 900 στρ, και το Πεδίον του Αρεως 270 στρ. Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος κτιρίων στο Πάρκο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 μέτρα, με μέγιστο αριθμό ορόφων τους 2. Η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση στο Πάρκο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 351.390 τ.μ.

Γειτονιά Παραλίας Αγίου Κοσμά

Ορατός από τη θάλασσα και τον αέρα, ο ουρανοξύστης του Αγίου Κοσμά φιλοδοξεί να είναι η πρώτη εικόνα των επισκεπτών της Αθήνας. Σκοπός του σχεδιασμού, που θα γίνει από αρχιτέκτονα διεθνούς φήμης, θα είναι να αποτελέσει ο ουρανοξύστης ένα σύμβολο-τοπόσημο, διασφαλίζοντας παράλληλα ανοικτό ορίζοντα για κατοίκους και επισκέπτες. Πέραν της θέας που θα έχουν οι κατοικίες προς το Μητροπολιτικό Πάρκο, τη μαρίνα και τα νησιά του Αργοσαρωνικού, το σχέδιο του επενδυτή υπόσχεται η κατασκευή να αποτελέσει μια εντελως πρωτότυπη πρόταση σε σύγκριση με το μέχρι σήμερα κτιριακό απόθεμα της Αττικής. Επιφάνειας 300.383 τ.μ η συγκεκριμένη γειτονιά, δεν θα καλύπτεται παρά κατά 40%, αφού τουλάχιστον το 50% θα είναι κοινόχρηστοι χώροι. Η κατοικία θα καλύπτει τουλάχιστον το 80% της συνολικής δόμησης, και με εξαίρεση τον ουρανοξύστη, το μέγιστο ύψος των υπολοίπων κτιρίων δεν θα μπορεί να υπερβαίνει τα 11 μέτρα. Ο επιτρεπόμενος συντελεστής θα είναι χαμηλός, στο 0,30.

Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά

Επιφάνειας 334.855 τ.μ, η γειτονιά είναι τουριστική, με την υφιστάμενη μαρίνα να διατηρείται και να εκσυγχρονίζεται. Το ύψος των κτιρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 16 μέτρα, ο συντελεστής το 0,20, και η επιτρεπόμενη κάλυψη το 30%.

Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά

Το τοπόσημο αυτής της γειτονιάς είναι ένα πρότυπο ενυδρείο- κέντρο θαλασσίων ερευνών σε πρόσχωση σε αυτή την περιοχή επιφάνειας 122.965 τ.μ. Το ύψος των κτιρίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 16 μέτρα, ο συντελεστής το 0,20, και η επιτρεπόμενη κάλυψη το 30% μιας περιοχής μικρότερης απ’ όλες τις προυγούμενες, αφού η επιφάνειά της δεν ξεπερνά τα 122.965 τ.μ.

Τα χαρακτηριστικά της επένδυσης

2.679.940 τ.μ, θα είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη δόμηση. Σε αυτήν περιλαμβάνονται τόσο τα υφιστάμενα διατηρητέα κτίρια, όσο και οι διατηρούμενες κοινωφελείς χρήσεις και εγκαταστάσεις υποδομές.

35% του συνόλου της έκτασης, θα είναι η μεγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη. Στην περιοχή του παράκτιου μέτωπου, η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15%, ενώ στο Μητροπολιτικό Πάρκο η μέγιστη κάλυψη δεν θα υπερβαίνει το 10%.

2.600.000 τ.μ., η έκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου.

7 δισ ευρώ, το ύψος της επένδυσης

10.000 οι θέσεις εργασίας με την έναρξη της επένδυσης, ενώ θα φτάσουν τις 70.000 όσο θα προχωρούν οι επενδυσεις σε βάθος 15ετίας

Συνέχεια ανάγνωσης

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΩΓΩΝ -ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΕΠΕΝΕΚΛΩΓΗ

Τα αποτελέσματα των εκλογών στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Η παράταξη του Μιχάλη Ζορπίδη ήταν η νικήτρια των εκλογών στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την καταμέτρηση συνολικά ψήφισαν 4.270 άτομα. Η παράταξη “Ισχυρο Επιμελητήριο- Μιχάλης Ζορπίδης έλαβε 2.771 ψήφου, ποσοστό 64,89% και 34 εδρες ενώ η “Αλληλεγγυη Επαγγελματιών- Χρήστος Νικολόπουλος” 1.366 ψήφους, ποσοστό 31,99% και 16 εδρες. Η παράταξη “Αντιμονοπωλιακή Αγωνιστική Συσπείρωση” έλαβε 64 ψήφοι, ποσοστό 1,50% και μια έεδρα

Συνέχεια ανάγνωσης

Θέμα: Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς στην Θεσσαλονίκ

Δελτίο Τύπου 4-12-2017

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές λουτροπόλεις, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, αλλά και της περικοπής του λουτρικού  επιδόματος, εξέτασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας, στο πλαίσιο των τακτικών συνεδριάσεων του, στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλλάς της Θεσσαλονίκης. Συνέχεια ανάγνωσης

Επαναλειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Σίνδου

4 Δεκεμβρίου 2017 – 10:44

Η λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Σίνδου πραγματοποιείται κανονικά, ύστερα από την αποκατάσταση της βλάβης που προέκυψε.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ευχαριστεί τους δημότες για την κατανόηση που επέδειξαν και ενημερώνει ότι η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων συσκευασιών πραγματοποιείται πλέον σύμφωνα με το καθιερωμένο πρόγραμμα.

Συνέχεια ανάγνωσης

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ Βασ. Ηρακλείου 30 Θεσσαλονίκη 54624 2310 233712 e-mail: neapasokthess@gmail.com neabpasok@gmail.com Θεσσαλονίκη 02-12-2017 ΘΕΜΑ: Εκλογές επιμελητηρίων

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ

Στις 2,3 και 4 Δεκεμβρίου διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη νέων διοικητικών συμβουλίων στα Επιμελητήρια της χώρας. Στη σημερινή συγκυρία, με δεδομένα τα αδιέξοδα στα οποία έχει οδηγήσει η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, με την άνευ προηγουμένου υπερφορολόγηση των ελεύθερων Συνέχεια ανάγνωσης

WordPress theme: Kippis 1.15